檢索結果:共7筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="內部控制"
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隨著經濟高度發展,商業模式推陳出新,企業經營環境充滿越來越多不確定性因素,經營風險也較以往複雜許多。集團企業相較於單一公司,其治理規模及結構更為龐大。在企業風險管理中,內部稽核人員是影響公司內部控制…
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法令遵循風險管理(Compliance Risk Management)國內較晚近才興起的風險管理機制之一,其係內部控制的一環,與法律事務及作業風險管理等領域有關聯,但又因其特別屬性,而發展出其獨特…
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自1997年亞洲金融風暴、2007年次級房貸風暴,銀行業在短期內產生巨幅不良債權及投資虧損,獲利空間日益狹小,甚或已危及銀行之經營。在此衝擊下,為維持國內金融業之穩定發展,主管機關開始加強相關之監理…
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本文的研究目的為瞭解現階段台灣金融監理發展狀況、主管機關強化監管程 序各項措施,探討富邦金控公司遭受主管機關裁罰事件及金控業者強化內控內稽 之各項改善措施,並針對此個案的內控內稽現況,提出適切的研究…
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本論文的研究目的是自101年10月至104年3月台灣衍生性金融商品,以裁罰案件與內控機制的角度作一討論與分析,採用個案分析之研究方法,分類彙整營運作業的內部控制缺失及其影響的內部控制目標,擬定不同營…
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上櫃是每一個企業家的夢想,因為這代表著企業到達了一定的規模。但是在上櫃的過程裡除了要考量到營收的成長更要做好財務的規劃,因此會計師的角色成為了企業能否成功上櫃的導師。 本個案公司乃是一被輔導…
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邇來國際上發生次貸風爆造成全球性之金融危機及經濟衰退,國內於2007年爆發力霸集團及東森集團舞弊案件後,造成金融市場之動盪及投資人之損失,如何透過內部稽核機能之發揮,強化內部控制之機制,進而提升公司…